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            領航房地產公司補貼管理制度

            發(fā)布時間:2023-06-17 12:50:04 查看人數(shù):36

            領航房地產公司補貼管理制度

            領航房地產公司補貼管理制度

            綠航房地產公司補貼管理制度

            為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標準,現(xiàn)就有關補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。

            二、差旅補貼制度

            1、員工因公出差或考察學習,需征得總經理或分管領導的同意,未經批準不得自行出差;

            2、嚴格控制出差人數(shù),合理確定出差天數(shù),逾期出差應向分管領導報告,因公出差人員按相應補助標準報銷出差費用;

            3、員工出差一般不予借差旅費,如有特殊情況確需預借,應填寫“借款單”,注明借款事由,按程序審批后到財務部門預借差旅費;

            4、出差人員應合理控制出差期間的交際應酬,確須應酬的,應事前電話請示本單位負責人同意,否則公司不予報銷;

            5、員工出差提倡厲行節(jié)約,不貪圖享受,原則上要求入住經濟型酒店,如遇特殊情況需入住超標準酒店的,需經分管領導批準;

            6、公司環(huán)節(jié)干部及其它出差人員,原則上只準搭乘汽車、火車,如遇特殊情況需乘飛機,需經總經理批準;

            7、補助標準

            工作人員出差區(qū)域市區(qū)區(qū)內內外一般

            人員60 80 100

            環(huán)節(jié)干部65 85 105公司副總經理公司總經理75 95 120說明補助標準指伙食費70 90 110

            8、交通費、住宿費實報實銷;

            9、駕駛私車出差,所發(fā)生的燃油費、過路費等據實報銷;

            三、差旅費報銷:

            1、員工外出歸來,及時整理票據,認真填寫差旅費報銷單,經考勤員及本部門相關領導審核、財務部門審簽、總經理審批后方可報銷;

            2、出差人員所借旅差費實行一借一還,當次結清,剩余現(xiàn)金要如數(shù)退還;

            3、虛假票據不予報銷,弄虛作假,虛報冒領者除返還報銷費用外,視情節(jié)輕重,給予相應處罰;

            四、以上制度由財務部具體把關執(zhí)行。

            領航房地產公司補貼管理制度

            綠航房地產公司補貼管理制度為了加強行政費用的控制管理,統(tǒng)一公司補貼標準,現(xiàn)就有關補貼事宜做出如下規(guī)定:一、交通費補貼嚴格按照集團公司《交通費補貼辦法》執(zhí)行。二、差…
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