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            置業公司其他業務付款管理工作程序

            發布時間:2023-10-31 07:00:39 查看人數:44

            置業公司其他業務付款管理工作程序

            置業公司其他業務付款管理工作程序

            1、目的

            為確保其他業務對外資金付款符合公司實際業務及日常運作需要,對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范,對外結算業務在財務授權體系監控下進行,特制定本辦法。

            2、適用范圍

            2.1本程序適用于本公司其他業務對外付款的結算業務活動,包括物業管理、物業租賃、經紀代理等業務的對外付款。

            2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部,其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。

            3、相關程序及文件

            3.1支票管理程序

            3.2匯票管理程序

            4、工作程序

            步驟

            工作內容

            涉及崗位

            崗位崗

            步驟說明

            1

            付款申請

            各業務部門

            各經辦業務部門按合同履行情況提交《付款審批單》,注明是否計劃內付款,是否預付款,并附相關附件,經本部門經理審簽;

            如為計劃外付款,附《計劃外付款申請說明》。

            2

            付款申請預算審核

            預算管理崗

            財務部預算管理員根據月度用款計劃審核付款申請,并審簽申請單據。

            3

            付款申請合同審核

            財務部經理

            財務部經理對照相應合同審簽付款申請。

            4

            付款申請復審

            財務總監

            總經理

            分管副總

            計劃外或預付款的付款申請,交總裁辦公會審議,經分管副總、財務總監和總裁審簽;

            計劃內的付款申請,交財務總監及分管副總審批,付款金額在2萬以上的,交總經理審批。

            5

            付款辦理

            出納

            各級審批后,《付款審批單》及附件返回財務部,出納辦理付款。

            6

            付款登記

            財務部

            各業務部

            法律合約部

            已付款情況,財務部、各業務部和法律合約部分別更新登記于《合同執行情況登記表》。

            5、單據與記錄

            6、流程圖

            6.1其他類型付款流程

            置業公司其他業務付款管理工作程序

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